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一、主要职能
主要承担拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划;研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议;汇总社会资金总体运行情况,参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果;会同有关部门完善宏观调控协调机制,统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设;指导推进和综合协调全市经济体制改革,研究全市经济体制改革和对外开放重大问题;拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;贯彻落实国家中部崛起比照西部开发、长江经济带开发建设和湘西地区开发的政策措施;研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题;负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策措施并协调实施;组织推进铁路机场建设工作;拟订并组织实施全市能源发展战略、规划和政策,研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟定能源消费总量控制工作方案并组织实施,推进全市能源体制改革,协凋相关重大问题;编制和执行全市价格改革规划,拟订并组织实施价格政策;监测、分析市场价格形势,组织实施价格总水平调控;指导全市优化经济发展环境的相关工作;研究制定推进社会信用体系建设的规划.政策措施,统筹推进统一的信用信息平台建设;促进信用信息资源的整合与运用,协调社会信用体系建设的重大问题;研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题;牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台,指导和协调全市公共资源交易平台建设,监督公共资源交易活动等职能。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,邵阳市发改委部门预算包括委机关本级预算,重点办、园区办、节能监察中心、价格监测中心。
三、部门收支概况
(一)2018年初预算收入2035.01万元,其中:经费拨款(补助)2035.01万元。
(二)2018年初预算支出2035.1万元,其中: 2017年年初预算数2035.01万元,其中:一般公共服务支出1790.46万元、社会保障和就业支出124.29万元、医疗卫生支出62.66万元、住房保障支出57.60万元。
四、一般公共预算拨款支出
2018年一般公共预算拨款支出2035.01万元。基本支出: 1030.01万元,其中:工资福利支出743.37万元,商品和服务支出268.53万元,对个人和家庭补助支出18.11万元。项目支出: 1005万元。
五、“三公”经费预算情况
2018年“三公”经费预算数为190万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费40万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费40万元),公务接待费150万元。
2018年“三公”经费预算与2017年持平。邵阳市发改委将全面落实厉行节约的相关政策和措施,严格执行预算,继续严控“三公”经费。
六、政府性基金预算
没有政府性基金预算:邵阳市发改委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业)运行经费
2018年邵阳市发改委机关运行经费财政拨款预算2035.01万元。
(二)政府采购情况
2018年邵阳市发改委政府采购预算总额665.4万元,其中:会议费200万元,编制规划、可研报告等印刷品340万元,物业管理费20万元,桌柜椅凳类50万元,便携式计算机10万元,台式计算机20万元,复印机4万元,打印机4万元,空调10万元,硒鼓、粉4万元,碎纸机0.4万元,纸制品3万元。
(三)国有资产占有使用情况
邵阳市发改委共有车辆3辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。
(四)预算绩效情况
2018年邵阳市发改委部门整体支出和专项资金(项目支出)均实行预算绩效管理。
八、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。