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一、部门职能职责
主要承担拟订全市经济社会发展战略,提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策;加强和改善宏观调控,研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议;综合协调各项政策;推进经济体制改革,组织拟订综合性经济体制改革方案;引导和监督固定资产投资;推进产业结构战略调整和升级;促进区域协调发展;引导和调控市场,承担重要商品总量平衡和宏观调控;促进经济社会协调发展;推进可持续发展,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全市资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;编制并组织实施全市国民经济动员和装备动员规划、计划;起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关规范性文件,参与有关规范性文件的实施等职能。
二、2015年收入支出概况
(一)2015年度收入总计1867.18万元,其中:
1、 上年结转227.96万元;
2、 本年各项收入1639.22万元,其中:本年财政拨款1639.22万元。
(二)2015年度经费支出总计1660.92万元,年末结转和结余206.26万元。其中:一般公共服务支出1172.08万元,社会保障和就业支出222.99万元,医疗卫生与计划生育支出2.49万元,节能环保支出65.52万元,农林水利事务支出60.58万元,商业服务业等支出91.82万元,住房保障支出45.45万元。
三、2015年公共预算财政拨款支出1660.92万元
(一)基本支出: 2015年决算数964.70万元,是指为保障委机关及直属事业单位等机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴等人员经费及办公费、印刷费、物管费、水电费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车及运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出: 2015年决算数696.22万元,是指委机关及直属事业单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
四、“三公”经费决算
2015年“三公”经费决算数165.16万元,比上年同期减少23.29万元,降低12.36%。其中:公务接待费125.53万元,比上年同期减少3.16万元,降低2.5%;公务用车购置及运行维护费39.63万元,比上年同期减少20.14万元,降低33.69%,因公出国境费0万元 。